引言
自查报告:监督检查审查调查措施使用情况
为深入贯彻落实上级关于监督检查审查调查措施使用的有关文件精神,全面了解本单位监督检查审查调查措施使用情况,加强措施整改,有效提升监督实效,特开展自查活动,现将自查情况报告如下:
一、监督检查审查调查措施使用情况
(一)监督检查
定期检查制度:已建立定期检查制度,每年开展一次全面检查和多次专项检查,重点检查重点领域、重点环节。 现场检查方式:采取现场检查、查阅资料、询问谈话等方式开展检查,发现问题及时记录并反馈相关部门。
(二)审查调查
审查调查程序:已建立审查调查程序,明确了调查受理、调查取证、审查定性和处理处罚等流程。 调查取证范围:对违纪违法线索进行全面调查取证,重点核实举报内容是否存在事实,涉及人员是否有违纪违法行为。
二、存在问题及改进措施
(一)存在问题
部分检查流于形式,未发挥应有监督作用。 审查调查取证不足,影响调查结论准确性。
(二)改进措施
加强检查重点领域和环节,提高检查实效。 规范审查调查取证程序,确保取证真实有效。
三、工作展望
今后,本单位将进一步加强监督检查审查调查措施的使用,着力以下几方面工作:
完善监督检查体系,提升检查监督覆盖面。 加强审查调查能力建设,提高调查取证水平。 严肃执纪问责,促进制度落实。 接受群众监督,不断改进工作。
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